寧強縣2016年政府財政決算公開
2016年政府財政決算草案的報告
寧強縣財政局局長 萬鵬
縣人大常委會:
2016年財政決算已經(jīng)由市財政局審核批復?,F(xiàn)在,我受縣人民政府委托,向本次會議報告2016年財政決算草案,請予審議和批準。
一、財政預算執(zhí)行情況
(一)公共財政預算執(zhí)行情況。2016年,全縣地方一般公共財政預算收入15,544萬元,占調(diào)整預算15,500萬元的100.3%,同口徑增長11%。地方一般公共財政預算收入中,稅收收入完成6,986萬元,占調(diào)整預算8,950萬元的78.1%,下降30.9%;非稅收入完成8,558萬元,占調(diào)整預算6,550萬元的130.7%,增長17%,占比55.06%。
2016年,全縣一般公共財政預算支出200,081萬元,占調(diào)整預算200,086萬元的100%,增長7%。具體執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出18,451萬元,增長0.1%;公共安全支出6,886萬元,增長3.8%;教育支出50,255萬元,增長3.4%;科技支出1,157萬元,增長10%;文化體育與傳媒支出4,136萬元,增長9.3%;社會保障和就業(yè)支出24,584萬元,增長37.7%;醫(yī)療衛(wèi)生支出33,089萬元,增長17.3%;節(jié)能環(huán)保支出9,635萬元,增長2.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出987萬元,增長5.4%;農(nóng)林水事務(wù)支出37,518萬元,增長12.2%;交通運輸支出953萬元,增長1.7%;資源勘探電力信息支出3.5萬元,增長1.3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出108萬元,增長4.9%;國土資源氣象支出733萬元,增長0.5%;住房保障支出9,835萬元,下降42.7%;糧油物資儲備管理等支出434萬元,增長2.6%;國債還本付息支出1,015萬元。
(二)公共財政預算平衡情況。今年11月,市財政局以漢財辦預〔2017〕62號文件正式批復了我縣2016年財政決算,批復的決算與縣十七屆人大一次會議審議通過的預算執(zhí)行情況基本相同,但稍有變化,因上級增加我縣結(jié)算補助1萬元,當年財政結(jié)余增加1萬元,變?yōu)?萬元。
2016年全縣地方一般公共財政預算收入15,544萬元,上級補助收入178,908萬元,轉(zhuǎn)貸債券收入16,223萬元,上年結(jié)余-13,373萬元,上年置換債券資金結(jié)余21,626萬元,調(diào)入資金5,275萬元,收入總計224,203萬元。一般公共財政預算支出200,081萬元,上解支出2,420萬元,債務(wù)還本支出35,274萬元,支出總計為237,775萬元,收支相抵后年終結(jié)余-13,572萬元,其中當年結(jié)余6萬元。
(三)政府性基金預算執(zhí)行情況。2016年,全縣政府性基金預算收入5,920萬元,上級補助收入1,752萬元,上年置換專項債券資金結(jié)余2,165萬元,收入總計9,837萬元。政府性基金支出3,342萬元,調(diào)入一般公共預算4,330萬元,置換專項債券還本支出2,165萬元,政府性基金總支出9,837萬元。收支相抵,當年實現(xiàn)收支平衡。
(四)預算收入超收安排和使用情況。2016年,全縣地方一般公共財政收入預算15,500萬元,實際完成15,544萬元,超收44萬元。超收收入全部安排用于彌補教師績效工資缺口。
二、2016年財政運行特點及成效
(一)收入任務(wù)圓滿完成。面對全縣重點項目稅源銳減、工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)下行以及“營改增”、減稅降費等政策性減收因素不斷增多的嚴峻形勢,財稅部門迎難而上,克難攻堅,圓滿完成了全年財政收入目標任務(wù)。一是細化分解收入任務(wù),夯實征管責任。二是及時召開財稅庫聯(lián)席會議,確保征收工作順利開展。三是督促重點項目實施進度,確保重點項目稅收及時足額入庫。四是大力開展稅源清理和稅收稽查,全年累計清收入庫稅收1,938萬元。五是積極開展非稅稽查,做到應(yīng)收盡收,全縣非稅收入超收2,008萬元,有效彌補了稅收短收。
(二)保障能力持續(xù)增強。面對全縣財政收支矛盾異常尖銳的困難局面,財政部門多方協(xié)調(diào),全力爭跑,全年共計爭取到位財力性轉(zhuǎn)移支付補助11,893萬元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補助8,693萬元,轉(zhuǎn)貸收入3,200萬元。爭取到位各類專項轉(zhuǎn)移支付補助89,256萬元,增長8.5%,為全縣各項事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅實的財力保障。
(三)各項事業(yè)加快發(fā)展。一是安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2,159萬元,推動生豬、茶葉、中藥材、食用菌等主導產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大,青木食品、綠夢食品、秦川大廚等一批農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)實現(xiàn)投產(chǎn)達效。二是安排助保貸資金200萬元,助力中小企業(yè)加快發(fā)展;充分發(fā)揮恒達融資擔保公司融資擔保作用,為13戶企業(yè)提供2,830萬元融資擔保貸款,大力支持企業(yè)發(fā)展。三是投入旅游建設(shè)資金1,905萬元,重點支持漢水源森林公園、青木川古鎮(zhèn)等加快發(fā)展。四是投入資金247萬元,大力支持電商產(chǎn)業(yè)園高位起步,力促全縣商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)展壯大。五是投入資金667萬元,全面實施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治,持續(xù)開展秸稈禁燒、鍋爐拆改等除塵防霾治理,著力保護全縣優(yōu)美生態(tài)環(huán)境。六是投入道路、交通建設(shè)資金572萬元,大力改善縣鎮(zhèn)村交通狀況,確保了道路安全暢通。
(四)民生福祉大幅改善。全年民生支出173,316萬元,占財政支出86.6%,其中新增財力用于民生支出比重達88.8%,全縣干部職工工資、離退休費和社保人員生活費按月足額發(fā)放,中省“提標、擴面、新增”各項民生政策全面落實。一是教育支出50,255萬元,全面落實了各項助學政策,建立了教育經(jīng)費保障機制,農(nóng)村學?;A(chǔ)設(shè)施得到有效改善,貧困學生生活得到更好保障,城鄉(xiāng)教育實現(xiàn)均衡發(fā)展。二是社會保障支出33,089萬元,確保了城鄉(xiāng)低保、五保戶、殘疾人、優(yōu)撫對象生活補助、計生失獨家庭救助、高齡老人生活津貼等按時足額發(fā)放。三是醫(yī)療衛(wèi)生支出24,584萬元,醫(yī)療衛(wèi)生體制改革深入推進,落實了藥品零差率銷售、村醫(yī)養(yǎng)老、參保人員醫(yī)療補助、困難群眾醫(yī)療救助等政策,提高了基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是投入資金519萬元,用于發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、村級文化場所建設(shè)、“三館一站”免費開放以及各項文體活動的開展,進一步豐富了群眾文化體育生活。五是及時發(fā)放退耕還林、糧食綜合直補、農(nóng)機具購置補貼等惠農(nóng)資金6,344萬元;投入精準扶貧貸款擔?;?,000萬元,放大銀行精準扶貧小額擔保貸款1億元;撥付移民搬遷、易地扶貧搬遷、重點鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村以及扶貧開發(fā)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金13,844萬元,爭取革命老區(qū)建設(shè)和“一事一議”資金2,340萬元、實施項目91個,極大地改善了農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。六是投入資金3,967萬元,不斷加大污水和垃圾處理、城鎮(zhèn)綠化、生態(tài)旅游發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、環(huán)境監(jiān)測等投入力度,促進了城鄉(xiāng)人居環(huán)境持續(xù)改善。
(五)財政管理更加規(guī)范。一是認真貫徹執(zhí)行《預算法》,政府預算體系完善,預算編制細化,預決算信息全面公開。二是國庫集中支付實現(xiàn)全覆蓋,集中支付資金占財政支出100%;全年公務(wù)卡結(jié)算資金549萬元,同比增長60.4%,違規(guī)大額提取現(xiàn)金問題得到有效遏制。三是非稅征管電子化改革順利推行,征收效率不斷提高。四是績效預算管理改革深入推進,資金使用效益持續(xù)提升。五是政府購買服務(wù)、電子化政府采購、國有資產(chǎn)管理等改革穩(wěn)步推進。六是深入開展財政專項資金檢查,確保資金安全和使用效益。七是規(guī)范財政專戶管理,年內(nèi)已按要求撤銷專戶9個。八是規(guī)范政府采購流程,完成采購金額4,908萬元,節(jié)約資金684萬元,節(jié)支率13.9%。九是強化財政投資評審,完成政府性投資財政評審項目98個,審減資金3,166萬元,審減率5.6%。
三、重點支出績效和專項資金使用情況
(一)重點支出及績效情況。
年初預算重點支出7,309萬元,全年累計撥付7,306萬元。其中:重點項目前期費1,000萬元,執(zhí)行410萬元,主要用于農(nóng)業(yè)和地名普查、養(yǎng)老保險制度改革、土地確權(quán)登記和糾紛仲裁體系建設(shè)、脫貧攻堅等項目前期工作,確保了各項重點工作正常有序開展;生態(tài)環(huán)境建設(shè)1,000萬元,執(zhí)行966萬元,主要支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和污水及滲濾液處理,極大地改善了群眾生產(chǎn)生活環(huán)境;生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展550萬元,執(zhí)行369萬元,重點扶持茶葉、煙葉、天麻等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目標;文化旅游發(fā)展1,500萬元,執(zhí)行1,495萬元,主要用于全域旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游宣傳、羌族文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和青木川文化旅游名鎮(zhèn)建設(shè),全縣旅游經(jīng)濟呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭;小城鎮(zhèn)建設(shè)1,000萬元,執(zhí)行890萬元,用于陽平關(guān)、大安、鐵鎖關(guān)等12個重點鎮(zhèn)(辦)建設(shè),有效推動了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展;招商引資和工業(yè)發(fā)展300萬元,執(zhí)行205萬元,主要用于工業(yè)發(fā)展及招商引資、解決企業(yè)遺留問題、電商產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)等,推動了全縣工業(yè)經(jīng)濟加速發(fā)展,確保了招商引資工作順利開展;干部學習培訓100萬元,執(zhí)行75萬元,主要用于作風紀律建設(shè),干部培訓及全民閱讀活動等;考核獎勵810萬元,執(zhí)行810萬元,用于發(fā)放年終目標責任考核獎勵;償債準備金625萬元,執(zhí)行625萬元,用于償還到期債務(wù);預備費年初預算400萬元,執(zhí)行1,461萬元,主要用于大型會議、困難群眾慰問和救助、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急救援和地方政府債券利息等,確保了全縣社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
(二)專項資金使用情況。2016年,上級下達我縣專項轉(zhuǎn)移支付補助89,256萬元,已全部按規(guī)定撥付到相關(guān)部門單位。在專項資金的管理使用上,我們堅持“專戶存儲、專賬核算、??顚S?/font>”的原則,嚴格按規(guī)定用途審核撥付資金,強化財政監(jiān)督檢查,加強項目績效管理,確保了資金的安全和使用效益。
(三)上級補助資金安排使用情況。2016年,市財政通過預算下達我縣各類補助資金178,908萬元,減去專項轉(zhuǎn)移支付補助89,256萬元,當年可安排支出的補助為89,652萬元。我們嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆?/font>”的原則,安排人員工資、離退休費、優(yōu)撫、低保補助和取暖降溫等人員經(jīng)費72,451萬元;安排機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費2,632萬元;安排民生配套支出12,149萬元;安排上解上級支出2,420萬元。
四、2016年財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告中所指問題整改落實情況
對于財政預算執(zhí)行方面存在的預算編制未按規(guī)定比例設(shè)置預備費問題,我們2017年預算安排預備費1,100萬元,占一般公共預算支出1.08%,達到規(guī)定數(shù)額;對于未按規(guī)定編報當年預算支出問題,我們通過加大向上爭跑力度,強化預算約束,力爭減少類似問題的發(fā)生;對于違規(guī)出借財政資金問題,我們已收回3,000萬元,后期我們將嚴格規(guī)范財政借款程序,加大借款回收力度,減少財政對外借款;對于非稅收入未及時繳庫問題,我們已在2017年2月繳入國庫;對于待定非稅收入未及時清理問題,我們已積極聯(lián)系各執(zhí)收單位和商業(yè)銀行對賬,在2017年底前全部清理入庫。對于專項資金使用管理方面存在的部分專項資金撥付不及時問題,我們及時調(diào)整了專項資金審核撥付流程,加快了資金審批、撥付進度;對于應(yīng)繳未繳預算收入問題,我們將在2017年底前全部繳入國庫;對于接收不合理票據(jù)問題,我們已協(xié)調(diào)縣交運局,更換正式發(fā)票入賬核算。